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2026年第10号:北京市应急管理局2025年度部门预算执行和决算草案审计结果

总第488号

根据《中华人民共和国审计法》规定,2026年1月至3月,北京市审计局对北京市应急管理局(以下简称市应急局)2025年度部门预算执行和决算草案情况进行了审计,并延伸审计了5家下属单位。现将审计结果公告如下:

一、被审计单位基本情况及审计评价意见

市应急局是市政府组成部门,主要负责本市应急管理、安全生产综合监督管理、消防管理,自然灾害综合监测预警,统筹本市应急救援力量建设等。内设24个处室,下属单位5个。2025年度收入决算12亿元,支出决算9.4亿元,年末结转和结余2.6亿元。

审计结果表明,市应急局2025年度基本能够遵守预算法及相关法律法规,财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会制度规定。但在过紧日子要求落实、政府购买服务管控、全面预算绩效管理和国有资产管理等方面仍存在不足,需加以改进和完善。

二、审计发现的主要问题

(一)过紧日子要求落实方面

在预算支出方面,本级和1家下属单位存在超范围支出等问题。

(二)政府购买服务管控方面

本级将自身应履职的个别事项外包给第三方实施。

(三)全面预算绩效管理方面

本级1个项目未实现绩效目标。

(四)国有资产管理方面

本级和2家下属单位资产基础管理工作薄弱,主要表现为账实不符、超标准配置等,共涉及11辆公务用车、289台办公设备等。本级和1家下属单位资产处置不规范,主要表现为资产划转调拨不及时。

三、审计处理意见和建议以及审计整改情况

对上述问题,北京市审计局提出了审计意见和建议,包括强化预算约束,严格审核预算支出内容;加强政府购买服务管理,严禁将自身履职事项委托外包;加强项目绩效管理,推动既定目标实现;加强国有资产管理,开展清查工作,及时更新资产台账,逐步消化超配资产,尽快完成资产划转工作。

针对审计发现的问题,市应急局高度重视,正在积极落实审计建议,后续将按照审计整改工作相关要求向北京市审计局报送审计整改落实情况及相关证明性材料,北京市审计局将认真履行审计整改督促检查职责,严格审核把关,对是否整改到位作出客观评价。

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