总第486号
根据《中华人民共和国审计法》规定,2026年1月至4月,北京市审计局对北京市生态环境局(以下简称市生态环境局)2025年度部门预算执行和决算草案情况进行了审计,并延伸审计了6家下属单位。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况及审计评价意见
市生态环境局是市政府组成部门,主要负责制定生态环境技术规范和本市环境污染防治的监督管理等。内设处室28个,下属单位11个。2025年度收入决算18.6亿元,支出决算16.4亿元,年末结转和结余2.2亿元。
审计结果表明,市生态环境局2025年度基本能够遵守预算法及相关法律法规,财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会制度规定。但在过紧日子要求落实、国有资产管理方面仍存在不足,需加以改进和完善。
二、审计发现的主要问题
(一)过紧日子要求落实方面
在预算编制方面,本级和2家下属单位部分非财政拨款资金未按规定编入2025年收入预算。在预算支出方面,本级和10家下属单位存在超范围支出等问题。
(二)国有资产管理方面
本级和4家下属单位资产基础管理工作薄弱,主要表现为少计漏记、超标准配置,共涉及142件(台)办公设备、8项无形资产。1家下属单位部分资产使用效益低下,主要表现为部分公务用车闲置。
三、审计处理意见和建议以及审计整改情况
对上述问题,北京市审计局提出了审计意见和建议,包括完整准确编报预算,严格审核预算支出内容;加强国有资产管理,及时将各类资产登记入账,盘活闲置资产,逐步消化超配资产,提高资产使用效益。
针对审计发现的问题,市生态环境局高度重视,正在积极落实审计建议,后续将按照审计整改工作相关要求向北京市审计局报送审计整改落实情况及相关证明性材料,北京市审计局将认真履行审计整改督促检查职责,严格审核把关,对是否整改到位作出客观评价。