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2026年第5号:北京市档案馆2025年度部门预算执行和决算草案审计结果

总第483号

根据《中华人民共和国审计法》规定,2026年2月至4月,北京市审计局对北京市档案馆(以下简称市档案馆)2025年度部门预算执行和决算草案情况进行了审计,并延伸审计了1家下属单位。现将审计结果公告如下:

一、被审计单位基本情况及审计评价意见

市档案馆是参照公务员法管理的公益一类事业单位,主要负责履行接收、保管和利用档案等职责。内设17个处室,下属单位1个。2025年度收入决算2亿元,支出决算1.8亿元,年末结转和结余0.2亿元。

审计结果表明,市档案馆2025年度基本能够遵守预算法及相关法律法规,财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会制度规定。但在过紧日子要求落实、全面预算绩效管理和国有资产管理等方面仍存在不足,需加以改进和完善。

二、审计发现的主要问题

(一)过紧日子要求落实方面

在预算编制方面,本级和1家下属单位部分非财政拨款资金未按规定编入2025年收入预算;本级1个跨年项目未落实分年度安排机制,一次性申报预算。在预算支出方面,本级和1家下属单位存在超标准超范围支出等问题。在资金管理方面,本级部分收入应收未收。

(二)全面预算绩效管理方面

本级1个项目未实现绩效目标。

(三)国有资产管理方面

本级资产基础管理工作薄弱,主要表现为少计、超标准配置资产。本级资产使用不规范,主要表现为未经审批无偿出借房产。

三、审计处理意见和建议以及审计整改情况

对上述问题,北京市审计局提出了审计意见和建议,包括完整准确编制预算,严格审核预算支出内容,及时结算资金并上缴财政;加强项目绩效管理,推动既定目标实现;加强国有资产管理,及时将各类资产登记入账,逐步消化超配资产,提高资产使用效益,严格履行资产出借审批程序。

针对审计发现的问题,市档案馆高度重视,正在积极落实审计建议,后续将按照审计整改工作相关要求向北京市审计局报送审计整改落实情况及相关证明性材料,北京市审计局将认真履行审计整改督促检查职责,严格审核把关,对是否整改到位作出客观评价。

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