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2026年第3号:国家大剧院2025年度部门预算执行和决算草案审计结果

总第481号

  根据《中华人民共和国审计法》规定,2026年1月至4月,北京市审计局对国家大剧院2025年度部门预算执行和决算草案情况进行了审计,并延伸审计了4家下属单位。现将审计结果公告如下:

  一、被审计单位基本情况及审计评价意见

  国家大剧院是隶属于市政府的公益二类事业单位,主要负责剧目创作与表演、艺术普及与教育、文化交流与推广等。内设26个处室,下属单位4个。2025年度收入决算14.8亿元,支出决算12亿元,年末结转和结余2.8亿元。

  审计结果表明,国家大剧院2025年度基本能够遵守预算法及相关法律法规,财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会制度规定。但在过紧日子要求落实、政府采购管控以及国有资产管理方面仍存在不足,需加以改进和完善。

  二、审计发现的主要问题

  (一)过紧日子要求落实方面

  在预算支出方面,本级存在超进度支付、超范围支出问题。

  (二)政府采购管控方面

  本级2个项目未按要求履行政府采购程序,直接委托所属企业;本级合同订立管理存在漏洞,主要表现为未签订合同。

  (三)国有资产管理方面

  本级资产基础管理工作薄弱,主要表现为少计漏记资产。本级资产使用不规范,主要表现为未经审批无偿出借房产等。

  三、审计处理意见和建议以及审计整改情况

  对上述问题,北京市审计局提出了审计意见和建议,包括强化预算约束,严格审核预算支出内容;规范政府采购管理,严格执行政府采购程序,强化合同管理;加强国有资产管理,及时将各类资产登记入账,严格履行资产出借等审批程序。

  针对审计发现的问题,国家大剧院高度重视,正在积极落实审计建议,后续将按照审计整改工作相关要求向北京市审计局报送审计整改落实情况及相关证明性材料,北京市审计局将认真履行审计整改督促检查职责,严格审核把关,对是否整改到位作出客观评价。

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