总第480号
根据《中华人民共和国审计法》规定,2026年2月至4月,北京市审计局对中国国际贸易促进委员会北京市分会(以下简称市贸促会)2025年度部门预算执行和决算草案进行了审计,延伸审计了1家下属单位。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况及审计评价意见
市贸促会是参公管理的正局级事业单位,主要负责国际经贸政策研究和信息咨询、国际投资促进和会展业促进等工作。内设11个部室,下属单位2个。2025年度收入决算1亿元,支出决算0.7亿元,年末结转和结余0.3亿元。
审计结果表明,市贸促会2025年度基本能够遵守预算法及相关法律法规,财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会制度规定。但在过紧日子要求落实、政府采购和政府购买服务管控以及全面预算绩效管理方面存在不足,需加以改进和完善。
二、审计发现的主要问题
(一)过紧日子要求落实方面
在预算编制方面,本级部分非财政拨款资金未按规定编入2025年收入预算;在预算支出方面,本级存在超范围支出等问题。
(二)政府采购和政府购买服务管控方面
本级对合同履约缺乏监督,部分内容被违规转包。
(三)全面预算绩效管理方面
本级1个项目财政资金使用效益不高。
三、审计处理意见和建议以及审计整改情况
对上述问题,北京市审计局提出了审计意见和建议,包括完整准确编报预算,严格审核预算支出内容;规范合同管理,强化履约管控;加强绩效管理,提高财政资金使用效益。
针对审计发现的问题,市贸促会高度重视,正在积极落实审计建议,后续将按照审计整改工作相关要求向北京市审计局报送审计整改落实情况及相关证明性材料,北京市审计局将认真履行审计整改督促检查职责,严格审核把关,对是否整改到位作出客观评价。