总第479号
根据《中华人民共和国审计法》规定,2026年2月至4月,北京市审计局对北京市投资促进服务中心(以下简称市投资促进中心)2025年度部门预算执行和决算草案情况进行了审计,并延伸审计了1家下属单位。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况及审计评价意见
市投资促进中心是市政府直属正局级事业单位,加挂北京市外商投资服务中心牌子,主要负责拟订本市招商引资中长期规划,建设境内外招商引资渠道,开展招商引资政策、资源与投资环境等综合宣传推广,协调开展重大项目落地服务等。内设14个处室,下属单位1个。2025年度收入决算0.8亿元,支出决算0.7亿元,年末结转和结余0.1亿元。
审计结果表明,市投资促进中心2025年度基本能够遵守预算法及相关法律法规,财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会制度规定。但在过紧日子要求落实、全面预算绩效管理和国有资产管理等方面仍存在不足,需加以改进和完善。
二、审计发现的主要问题
(一)过紧日子要求落实方面
在预算支出方面,本级存在超范围支出问题。
(二)全面预算绩效管理方面
本级1个项目的绩效目标设置不细化、难以衡量。
(三)国有资产管理方面
本级资产基础管理工作薄弱,主要表现为漏记1项无形资产。
三、审计处理意见和建议以及审计整改情况
对上述问题,北京市审计局提出了审计意见和建议,包括强化预算约束,严格审核预算支出内容;细化量化绩效目标,确保可衡量;加强国有资产管理,及时将各类资产登记入账。
针对审计发现的问题,市投资促进中心高度重视,正在积极落实审计建议,后续将按照审计整改工作相关要求向北京市审计局报送审计整改落实情况及相关证明性材料,北京市审计局将认真履行审计整改督促检查职责,严格审核把关,对是否整改到位作出客观评价。