为落实年度内部审计工作指导意见要求,强化对内部审计指导监督,持续巩固深化“科学规范提升年”行动成果,进一步促进内部审计工作质量提升,近日,北京市审计局指导部分行政事业单位和市属国有企业,对2025年度开展的20余个内部审计项目进行复盘,全面梳理成效、查摆不足,为2026年工作开局起步夯实基础。
以“再学习”打牢工作基础,深入理解党中央决策部署和市委市政府工作要求,持续学习相关法律法规政策,深刻认识内部审计在促进单位完善治理、强化风险防控、规范权力运行中的重要作用,进一步准确把握内部审计的经济监督核心职能。
以“再梳理”排查工作漏洞、压实管控责任,推动审计全流程规范化。强化问题导向,聚焦审计实施方案编写、项目组织实施、报告撰写质量、审计整改落实及成果运用等关键环节,对照国家审计标准和内部审计准则,内部审计指导监督处、审计业务团队与内审机构,梳理每一个审计项目实施全过程,对内部审计项目进行精准“画像”。逐一排查是否存在揭示问题不深入、取证不充分、定性不准确等情形,根据复盘发现的质量薄弱项形成提示提醒清单,提出优化措施,推动各单位健全完善内部审计质量管控机制,筑牢审计质量“生命线”。
以“再总结”固化实操经验、精准把握成果提升关键点,推动成果转化提升。各单位结合指导复盘要求,提炼出可复制、可落地的实操方法。在审计项目组织实施上,总结出“靶向定位+穿透监督”的实施思路,紧扣“两重”“两新”政策落实重点及单位核心业务、关键风险点开展审前研究,科学制定审计计划。聚焦资金流、业务流、管理流开展穿透式核查,揭示重大风险隐患和典型性问题。在审计报告撰写上,形成“事实清、定性准、建议实”的撰写准则,结合单位实际提出针对性强、可操作的整改建议。在审计整改落实上,探索建立“台账管理+跟踪督办+闭环销号”的整改机制,从制度层面查漏补缺,实现整改工作标本兼治,切实将审计成果转化为完善单位治理、强化风险防控的实际成效。
下一步,市审计局将不断加强对各单位内部审计工作的指导监督,凝聚监督合力,推动内部审计与国家审计高效衔接、同向发力,以高质量审计监督服务首都经济社会高质量发展大局。
作者:内部审计指导监督处 孙蕾