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延庆区审计局印发《北京市延庆区部门财政 财务收支内部审计操作指引》

近日,延庆区审计局印发《北京市延庆区部门财政财务收支内部审计操作指引》(以下简称《指引》)。《指引》对内部审计全流程进行解读,指明内部审计具体实施方法,明确预算编制、预算执行、项目支出绩效等十个方面的内部审计内容和重点,以及所需材料、相关法律法规、具体审查方法、常见问题清单和改进措施。为保障《指引》施行达到预期目标效果,延庆区审计局采取三项措施,推动落实。一是强化宣传引导,将《指引》宣贯纳入2026年度内部审计培训计划,为全区各部门作详细解读。二是强化监督指导,结合2026年度审计项目安排,选取重点部门依照《指引》进行指导实施内部审计项目,促进内部审计流程规范有序。三是强化《指引》落实“回头看”。将在执行过程中收集各部门在实际工作中遇到的问题和提出的建议,及时改进《指引》相关内容。

供稿单位:延庆区审计局


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