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朝阳区审计局印发2025年内部审计工作指导意见

近日,朝阳区审计局印发《朝阳区审计局关于2025年内部审计工作指导意见》,从三个方面明确了全区2025年内部审计重点任务:

一是强化政治意识,把党的领导落实到内部审计工作全过程各环节。各单位要建立健全单位党委(党组)领导内部审计工作的体制机制,加强上级内部审计机构对下级内部审计机构的领导。内部审计要彰显经济监督“常规部队”的独特作用,做到单位党组织的工作重点抓什么,内部审计就审什么;做到深入揭示和分析问题背后的体制障碍、制度缺陷、管理漏洞,促进单位实现价值增值。

二是聚焦主责主业,积极开展内部审计项目。要求单位从重大战略推进落实、重大项目建设、重大举措落实,财政财务收支和资产负债损益,内管干部经济责任及内部控制与风险管理等重要方面开展内部审计项目。明确提出各类型审计项目的重点审计内容和需要把握的重点环节,促进各单位完善治理、实现目标。

三是做实研究型审计,强化质量控制,持续提升内部审计监督效能。各单位要找准内部审计切入点、着力点和落脚点。把立项、问题、建议均当课题研究,将严谨规范的审计流程贯穿应用于审计业务的全过程。内部审计的项目都应抽查一定比例的资金量,揭示突出问题、重大问题、具有倾向性和普遍性的问题。加强对委托社会中介机构实施的审计项目的管理和质量控制,规避审计风险。   


     供稿单位:朝阳区审计局                  

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