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2019年第22号:北京市住房和城乡建设委员会本级2018年度预算执行和其他财政收支审计结果

(2019年11月17日公告)

  总第431号

  根据《中华人民共和国审计法》和《北京市审计条例》的规定,2019年2月25日至2019年4月19日,北京市审计局对市住房城乡建设委本级2018年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。

  一、基本情况

  市住房城乡建设委是市级一级预算单位。市住房城乡建设委本级2018年度决算报表列示预算支出完成12697.32万元。

  审计结果表明,市住房城乡建设委本级2018年度预算执行基本遵守了预算法及相关法律法规,财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会制度规定。

  二、审计发现的主要问题

  (一)预算执行中存在的主要问题

  1.2018年,市住房城乡建设委本级个别项目绩效指标设定不合理,绩效评价不客观。

  2.市住房城乡建设委本级2018年末公务用车加油卡余额未上缴,涉及资金11.62万元。

  (二)决算草案编报存在的主要问题

  市住房城乡建设委本级个别公务用车未登记入账,涉及资产54.54万元。

  (三)其他方面问题

  市住房城乡建设委本级固定资产管理不规范,未对固定资产做全面盘点,部分固定资产未贴标签。

  三、审计处理和初步整改情况

  对上述问题,市审计局要求市住房城乡建设委本级将加油卡结余资金11.62万元上缴市财政。建议市住房城乡建设委本级完善绩效自评工作,尽快进行资产清查,做到账实相符、账表相符。

  针对本次审计发现的问题,市住房城乡建设委本级积极整改,11.62万元加油卡结余资金已上缴市财政;对绩效评价不规范的项目,已调整下年度绩效的指标设定和评估方式;未入库公务用车已纳入固定资产管理,并完成了新办公区资产清查工作。


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