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2015年第2号:北京市审计局2014年度预算执行和其他财政收支情况专项检查结果

(二〇一五年十月十日公告)
总第164号

  2015年4月至6月,由驻市审计局监察机构、市人大预算工委、特约审计员和有关审计专业人员组成的专项检查组,对市审计局2014年度预算执行和其他财政收支情况,以及内控制度建立健全情况进行了专项检查。
  一、基本情况
  市审计局为北京市一级预算单位,部门预算由局本级行政和本级事业及机关服务中心、宣教中心、审计干部培训中心的预算组成。2014年部门决算(草案)反映的支出总额为16385.97万元。
  检查结果表明,2014年市审计局能够贯彻落实国家法律、法规,认真履行审计监督职责,研究制定涉及本部门职能职责的制度、措施,本级及延伸的二级预算单位内部控制制度基本健全、有效。能够按照有关规定,认真组织好本部门及下属单位预算编制、决算编报工作。“三公”经费实际支出进一步压缩。预算收支执行基本符合国家及北京市预算管理的规定。
  二、检查发现的主要问题
  (一)预算管理方面。
  2014年度,部分预算专项项目申报书中主要内容不够具体,预算编制不够细化,绩效目标不够明确,项目指标未予量化。
  (二)预算执行方面。
  部分专项预算执行率低。2014年度有6个项目未按预算进度执行完毕。
  (三)财务管理方面。
  2014年度用于执行审计项目的下户餐费中有22.89万元未使用公务卡结算,未严格执行公务卡强制结算目录的要求。
  三、检查处理情况及建议
  针对检查发现的问题,市审计局要进一步加强预算专项申报和管理,提高项目申报质量;加强预算执行的日常督导和检查,提高预算执行的有效性;严格执行公务卡强制结算目录,加强支出管控。
  四、检查发现问题的初步整改情况
  市审计局对此次专项检查工作及检查组指出的问题高度重视,召开专题会议听取检查结果,针对问题及时制定整改措施,明确整改时限和责任处室。检查发现的问题正在整改中。

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