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北京市审计局印发2024年内部审计工作指导意见

近日,北京市审计局印发《2024年内部审计工作的指导意见》(以下简称《指导意见》),从三个方面明确了全年内部审计工作的重点任务,进一步深化对各部门单位内部审计工作的指导和监督。

一是坚持和加强党对内部审计工作的领导。明确各部门各单位内部审计工作要贯彻落实相关法律法规,进一步细化实化党领导内部审计工作的制度机制,不断优化完善党组织领导下的内部审计工作运行机制,在健全完善制度的同时,确保党对内部审计工作的领导落实落地。

二是聚焦主责主业,科学制定内部审计计划。重点从重大政策措施落实、预算执行和资产负债损益、内部管理领导干部(人员)经济责任、内部控制和风险管理审计等方面,对审计的重点内容、关键环节等提出指导意见。

三是多种举措提升内部审计工作质效。从开展研究型审计、建立健全内部审计规范、健全完善内部审计整改长效机制、加强内部审计信息化建设以及强化内部审计队伍建设五个方面提出工作要求。

制定《指导意见》,有利于持续推进《北京市内部审计规定》的贯彻落实,推动全市内部审计工作立足经济监督定位,聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业,加大工作力度,充分发挥内部审计作用,促进各部门各单位完善治理、实现目标,有力有效推进全市内部审计工作高质量发展。


作者:内部审计指导监督处 孙蕾


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